Se você é empresário ou gestor de loja, a assessoria tributária para comércio ajuda a revisar o fechamento de agosto, validar o regime (Simples, Presumido ou Real) e corrigir apurações antes de enviar obrigações. Isso reduz tributos e riscos, seguindo regras da Receita Federal e do CGSN.
Fechamento de agosto no comércio: como a assessoria tributária para comércio ajuda
O fechamento de agosto é o momento em que muitos erros de cadastro, classificação fiscal e apuração aparecem. A assessoria tributária para comércio atua justamente para revisar dados, conferir bases e evitar pagamento indevido de impostos.
Na prática, o objetivo é simples: pagar o correto, no prazo correto, com documentação consistente. Além disso, um bom fechamento melhora margem e previsibilidade de caixa, o que sustenta crescimento.
O que muda no comércio quando a apuração é feita com visão estratégica
Uma apuração “no automático” tende a repetir erros do mês anterior. Já uma apuração estratégica cruza vendas, compras, estoque e notas fiscais para encontrar inconsistências que viram custo tributário.
Consequentemente, o empresário deixa de decidir no escuro. Ele passa a enxergar o impacto de cada canal de venda, de cada NCM e de cada fornecedor na carga tributária.
Exemplos práticos de onde surgem impostos a maior
Erros comuns não são “detalhes”. Eles se acumulam e viram pagamento a maior ou risco de autuação, especialmente quando o volume de notas cresce.
- Cadastro de produtos com NCM incorreto, afetando regras de tributação e substituição tributária.
- CFOP inadequado na saída, distorcendo a natureza da operação e a escrituração.
- Notas de entrada sem conferência de impostos destacados e condições comerciais.
- Falta de conciliação entre vendas (PDV/ERP) e emissão de NF-e/NFC-e.
Cenário realista: o “vazamento” tributário no mês
Imagine uma loja que faturou R$ 180 mil em agosto e teve devoluções e cancelamentos mal registrados. Se essas ocorrências não forem refletidas corretamente na escrituração e na apuração, a base pode ficar inflada.
Dessa forma, o negócio paga imposto sobre receita que não existiu, e ainda perde controle sobre margem. Uma revisão mensal reduz esse tipo de distorção antes do envio das obrigações.
Regimes tributários e impacto direto no caixa do comércio
Escolher e manter o regime correto é uma das decisões mais relevantes do ano. No comércio, a diferença entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real muda o custo tributário e o nível de obrigações.
Além disso, o regime pode deixar de ser vantajoso conforme o mix de produtos, a margem e o crescimento. Por isso, a revisão no fechamento de agosto é uma janela útil para ajustar rota.
Para comparar de forma objetiva, veja uma visão resumida dos regimes mais comuns no comércio.
| Regime | Para quem costuma fazer sentido | Pontos de atenção no comércio |
|---|---|---|
| Simples Nacional | PMEs com operação mais simples e foco em previsibilidade | Enquadramento no Anexo correto, fator R quando aplicável, e atenção a ICMS-ST e benefícios estaduais |
| Lucro Presumido | Empresas com margens estáveis e boa organização de faturamento | PIS/COFINS cumulativos e necessidade de disciplina documental para evitar glosas e inconsistências |
| Lucro Real | Operações maiores, margens apertadas ou com muitos créditos | Exige controles robustos, conciliações e governança contábil para sustentar apuração |
Simples Nacional é um regime tributário que unifica tributos em uma guia única (DAS) e define a apuração conforme anexos e faixas de receita. Segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), conforme a Lei Complementar nº 123/2006, art. 12, o recolhimento ocorre por documento único, observado o enquadramento e regras do regime. Para o comércio, isso traz previsibilidade, mas exige classificação correta de receitas e operações. Ignorar o enquadramento ou apurar com dados incompletos pode gerar pagamento indevido e pendências fiscais.
O que a assessoria tributária revisa no fechamento de agosto (checklist prático)
No fechamento mensal, a revisão não deve ser genérica. Ela precisa seguir um roteiro que conecte operação e fiscal, para evitar retrabalho e correções tardias.
Especificamente em agosto, vale olhar indicadores do trimestre e a projeção do ano. Assim, decisões de preço, compras e expansão já consideram o custo tributário real.
- Conferência de faturamento por canal (balcão, delivery, marketplace, B2B) e sua correta classificação.
- Validação de devoluções, cancelamentos e bonificações, com documentos de suporte.
- Revisão de cadastros fiscais: NCM, CST/CSOSN, CFOP e regras de ICMS-ST quando aplicáveis.
- Conciliação entre extratos de vendas (cartão/PIX) e documentos fiscais emitidos.
- Checagem de compras e entradas: notas, impostos destacados e divergências de fornecedor.
- Mapeamento de riscos e plano de correção para o mês seguinte, com prioridades claras.
Conformidade com Receita Federal e CGSN: onde o comércio mais erra
As exigências da Receita Federal e do CGSN não afetam só “grandes empresas”. No comércio, a fiscalização costuma encontrar inconsistências por cruzamento de dados, principalmente quando há alto volume de NF-e/NFC-e.
Portanto, o foco é manter coerência entre o que foi vendido, o que foi emitido e o que foi declarado. Isso reduz notificações e evita custos com correções emergenciais.
Obrigações e rotinas que precisam conversar entre si
Mesmo quando a guia está paga, uma obrigação acessória inconsistente pode gerar dor de cabeça. O ideal é tratar o fechamento como um processo integrado, não como uma tarefa isolada.
Escrituração fiscal é o registro sistemático das operações da empresa em livros e declarações exigidos pelo Fisco. Conforme a Receita Federal, de acordo com o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, art. 113, §2º), as obrigações acessórias existem para viabilizar a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Para o comércio, isso significa que inconsistências entre documentos e declarações podem gerar intimações e multas. Deixar de cumprir ou cumprir com erro aumenta risco de autuação e bloqueios em regularidade fiscal.
Benefícios por segmento: comércio e prestadores de serviços na prática
Embora este tema seja muito forte no varejo, a lógica de revisão mensal também favorece prestadores de serviços. A diferença está no tipo de receita, na formação de preço e na incidência de tributos.
Em uma consultoria e assessoria contábil completa para empresas de comércio e prestadores de serviços em Cascavel – PR, o ganho vem de alinhar rotinas e metas. Assim, o crescimento não vira desorganização fiscal.
Para empresas de comércio
No varejo, pequenos erros se multiplicam com volume. Por isso, a assessoria tributária tende a gerar ganhos rápidos ao atacar cadastro, emissão e conciliações.
- Redução de pagamentos indevidos por correção de bases e classificações.
- Melhor gestão de margem por produto e por canal de venda.
- Previsibilidade do DAS e apoio na decisão de regime tributário.
Para prestadores de serviços
Nos serviços, o ponto crítico costuma ser a consistência de contratos, notas e retenções. Além disso, decisões sobre pró-labore e folha impactam o caixa e o custo total.
- Organização de faturamento recorrente e emissão de NFS-e sem inconsistências.
- Revisão de retenções e alinhamento de documentos com contratos.
- Integração com assessoria trabalhista e eSocial para evitar passivos.
Como escolher uma assessoria tributária para comércio sem cair em promessas vazias
Uma boa assessoria não “inventa mágica” e nem depende de atalhos. Ela trabalha com processos, evidências e documentação, para sustentar decisões e reduzir riscos.
Além disso, ela deve falar a linguagem do negócio. O empresário precisa entender o que muda no caixa e quais ações são prioritárias no mês.
Perguntas objetivas para fazer antes de contratar
Essas perguntas ajudam a separar execução operacional de consultoria estratégica. Elas também mostram se a empresa tem método e histórico prático.
- Como vocês validam NCM, CFOP e regras de ICMS-ST no meu mix de produtos?
- Vocês fazem conciliação entre ERP, meios de pagamento e documentos fiscais?
- Que relatórios eu recebo no fechamento e como eles ajudam a decidir?
- Como a contabilidade e a consultoria empresarial se conectam no meu caso?
Perguntas Frequentes
O que é assessoria tributária no comércio?
É o acompanhamento técnico para apurar tributos corretamente, revisar cadastros fiscais e orientar decisões que afetam impostos. No comércio, ela foca em vendas, compras, estoque e documentos fiscais para reduzir erros e riscos.
Agosto é um bom mês para revisar tributos?
Sim, porque permite corrigir rotinas antes do fechamento do ano e ajustar projeções. Além disso, é um bom ponto para avaliar se o regime tributário ainda faz sentido para o seu faturamento e margem.
Quais são os erros mais comuns que aumentam impostos no varejo?
NCM e CFOP incorretos, devoluções mal registradas e falta de conciliação entre vendas e notas emitidas. Esses pontos distorcem a base de cálculo e geram pagamento indevido ou pendências com o Fisco.
Assessoria tributária substitui a contabilidade?
Não necessariamente. Ela complementa a contabilidade ao aprofundar análises e controles que impactam tributos e decisões de gestão. Em muitos casos, o melhor resultado vem da integração entre contabilidade, consultoria empresarial e assessoria tributária.
Como a Resultado Contábil atua nesse tipo de revisão?
A Resultado Contábil estrutura um fechamento com conferências, conciliações e relatórios claros para o gestor. O foco é tornar a apuração consistente e transformar dados fiscais em decisões que protegem margem e caixa.
Revisado pela equipe técnica de Resultado Contábil — Especialistas em consultoria e assessoria contábil completa para empresas de comércio e prestadores de serviços em Cascavel – PR.
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Referências Legais e Normativas
- Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) — art. 113, §2º
- Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) — art. 12
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